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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000765
Nro. de Timbrado
11628500
Monto de la Factura
₲ 5.241.500
Nro. de Orden de Pago
1620
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.984.571
IVA
₲ 476.500

Retención DNCP
₲ 18.679
Retención IVA
₲ 142.950
Retención Renta
₲ 95.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117095
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.031.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.408.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290369
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos de 2 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah