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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010002679
Nro. de Timbrado
11529281
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. de Orden de Pago
2606
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.373
IVA
₲ 80.909

Retención DNCP
₲ 3.172
Retención IVA
₲ 24.273
Retención Renta
₲ 16.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117456
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.414.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.311.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291490
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de cajas fuertes
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah