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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010050002519
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11217510
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.280.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1551
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-08-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.119.220
        
                                    IVA
                            
            ₲ 298.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.689
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 89.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 59.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            726763-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            077
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27003-15-117382
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.835.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.434.372
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            291515
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de lavado de vehiculos
        
                                    Convocante
                            
            Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cah
        