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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00454-63
Monto de la Factura
₲ 12.867.500
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
02-11-2012
Fecha Emisión Cheque
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.821.645
IVA

Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-49022
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.590.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235612
Nombre de la Licitación
Servicios de Agasajo y Recepcion
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas