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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011078
Monto de la Factura
₲ 2.990.000
Nro. de Orden de Pago
786
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.843.436
IVA
₲ 271.818

Retención DNCP
₲ 10.655
Retención IVA
₲ 81.545
Retención Renta
₲ 54.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47600
Monto Contrato
₲ 65.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.001.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216935
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de bebederos electricos para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado