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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00131
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
02-10-2012
Fecha Emisión Cheque
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.182
IVA

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YEGO NILL SANCHEZ AGUILERA
RUC
2085453-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-57700
Monto Contrato
₲ 7.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.974.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.945.584

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas