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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-56355
Monto de la Factura
₲ 7.993.793
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
02-11-2012
Fecha Emisión Cheque
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.963.972
IVA

Retención DNCP
₲ 29.821
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-58073
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.563.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE Y HOSPEDAJE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas