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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-56227
Monto de la Factura
₲ 17.559.163
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
27-09-2012
Fecha Emisión Cheque
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.493.316
IVA
Retención DNCP
₲ 65.847
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-58073
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.563.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE Y HOSPEDAJE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas