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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-051854
Monto de la Factura
₲ 3.705.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.492.751
IVA
₲ 393.636

Retención DNCP
₲ 15.431
Retención IVA
₲ 118.091
Retención Renta
₲ 78.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-58100
Monto Contrato
₲ 58.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.511.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229335
Nombre de la Licitación
Servicios de Primas y Gastos de Seguros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas