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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 11.576.950
Nro. de Orden de Pago
824
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.009.469
IVA
₲ 1.052.450

Retención DNCP
₲ 41.256
Retención IVA
₲ 315.735
Retención Renta
₲ 210.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
435
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-66709
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.501.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.618.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236152
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado