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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008803
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 557.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            127
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-10-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-10-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-10-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 529.697
        
                                    IVA
                            
            ₲ 50.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.985
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 15.191
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 10.127
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Emprendimientos Comerciales S.R.L (EC SRL)
        
                                    RUC
                            
            80024792-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-12-49638
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 90.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.916.591
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.676.510
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            238039
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Asunción (UNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud
        