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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 900.240
Nro. de Orden de Pago
4216
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.112
IVA
₲ 81.840

Retención DNCP
₲ 3.208
Retención IVA
₲ 24.552
Retención Renta
₲ 16.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-57990
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.967.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.773.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232834
Nombre de la Licitación
Servicio de provision de cafe en maquinas - Contrato Abierto
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica