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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000306
Monto de la Factura
₲ 22.099.950
Nro. de Orden de Pago
811
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.016.651
IVA
₲ 2.009.086

Retención DNCP
₲ 78.756
Retención IVA
₲ 602.726
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 401.817

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
026/2.012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65463
Monto Contrato
₲ 95.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.959.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.971.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244757
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura