Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016890-921
Monto de la Factura
₲ 12.856.125
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
09-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.225.940
IVA
₲ 1.168.739

Retención DNCP
₲ 45.815
Retención IVA
₲ 350.622
Retención Renta
₲ 233.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
026/2.012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65463
Monto Contrato
₲ 95.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.959.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.971.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244757
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura