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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 8.490.000
Nro. de Orden de Pago
1138
Fecha de Orden de Pago
26-08-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.996.963
IVA
₲ 771.818

Retención DNCP
₲ 29.947
Retención IVA
₲ 231.545
Retención Renta
₲ 231.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATALOG SRL
RUC
80029302-9
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175983
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.949.152

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac