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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001691
Nro. de Timbrado
16640714
Monto de la Factura
₲ 7.154.640
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.668.124
IVA
₲ 650.422

Retención DNCP
₲ 24.976
Retención IVA
₲ 195.127
Retención Renta
₲ 260.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23014-23-229921
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.586.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.459.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426470
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo