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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001546
Nro. de Timbrado
11851311
Monto de la Factura
₲ 39.920.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.963.194
IVA
₲ 3.629.091

Retención DNCP
₲ 142.260
Retención IVA
₲ 1.088.727
Retención Renta
₲ 725.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23026-16-129748
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.905.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.459.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)