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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0013720
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13925930
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 34.077.920
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            616
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-10-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-10-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-11-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 32.098.922
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.097.993
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 120.202
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 929.398
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 929.398
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NETLOGIC S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80015538-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            16/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23025-20-191013
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 34.077.920
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 34.077.920
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 32.098.922
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            383490
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SWITCH PARA LA SEPARACIÓN DEL FLUJO DE DATOS DEL CCTV. 
        
                                    Convocante
                            
            Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
        