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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0081400
Monto de la Factura
₲ 27.600.000
Nro. de Orden de Pago
12588
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.247.099
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 98.716
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
27/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-132164
Monto Contrato
₲ 27.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.345.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.247.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318239
Nombre de la Licitación
Seguro Laboratorio movil
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan