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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010002946
Monto de la Factura
₲ 143.000.000
Nro. de Orden de Pago
997
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.100.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-30184-23-227601
Monto Contrato
₲ 143.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.100.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423442
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO.-
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo