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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010010022950
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.100.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1893
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-10-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.715.455
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INNOVATEC S.A.
        
                                    RUC
                            
            80071986-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-30184-23-236213
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 90.512.272
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 90.512.272
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            436067
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de San Lorenzo
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc San Lorenzo
        