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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000797/798
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11299374
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            44176
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-11-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.938.818
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.636.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 63.491
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 490.910
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 490.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MORIBA INGENIERIA S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80094636-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            PBS/CD/36/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28004-21-206180
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 138.450.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 138.327.912
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 130.287.742
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            401648
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MAQ - EQUIPOS - HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE CONACYT OTRI 20-07; 20-08
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        