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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000713/716
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 13.079.000
Nro. de Orden de Pago
44445
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.307.935
IVA
₲ 1.189.001

Retención DNCP
₲ 46.133
Retención IVA
₲ 356.700
Retención Renta
₲ 356.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Angela Cubilla Machuca de Flores
RUC
912732-1
Número de Contrato
PBS/CD/45/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-206660
Monto Contrato
₲ 50.916.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.674.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.914.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas y Varios - Plurianual 2021 -2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado