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Datos del Pago

Nro. de Factura
724
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.818
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 18.182
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EWALD UNRAU
RUC
1133238-7
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22016-14-87895
Monto Contrato
₲ 58.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.253.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.022.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277302
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE LAVADAO Y GOMERIA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron