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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            724
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            384
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-06-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-06-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-06-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.981.818
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 18.182
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 18.182
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EWALD UNRAU
        
                                    RUC
                            
            1133238-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22016-14-87895
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 58.950.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 57.253.182
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 57.022.081
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            277302
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            "SERVICIOS DE LAVADAO Y GOMERIA"
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Boquerón
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Boqueron
        