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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. de Orden de Pago
1823
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.254.560
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 46.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO CESAR CAYO MORINIGO RUIZ DIAZ
RUC
2701017-1
Número de Contrato
7/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-87314
Monto Contrato
₲ 60.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.435.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL SEMANARIO AMBITO FINANCIERO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay