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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
2189
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.993.818
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 15.273
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
45/14
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-99021
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.486.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280739
Nombre de la Licitación
CD 112/2014 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay