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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. de Orden de Pago
1825
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.312.254
IVA
₲ 125.455

Retención DNCP
₲ 5.018
Retención IVA
₲ 37.637
Retención Renta
₲ 25.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO RODI ESPINOLA
RUC
1026444-2
Número de Contrato
2/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-85693
Monto Contrato
₲ 85.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.388.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.684.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267138
Nombre de la Licitación
CD 04/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DEL BCP - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay