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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000961/963/964
Nro. de Timbrado
15140851
Monto de la Factura
₲ 17.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500015332
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.201.148
IVA
₲ 1.563.636

Retención DNCP
₲ 60.668
Retención IVA
₲ 469.092
Retención Renta
₲ 469.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HÉCTOR FABIÁN MENDIETA BENÍTEZ
RUC
4279572-9
Número de Contrato
PR/DL N° 285/20
Código de Contratación (CC)
CD-25006-20-195613
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381270
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar