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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000928
Nro. de Timbrado
14710323
Monto de la Factura
₲ 10.640.000
Nro. de Orden de Pago
1500014632
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.022.106
IVA
₲ 967.272

Retención DNCP
₲ 37.530
Retención IVA
₲ 290.182
Retención Renta
₲ 290.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HÉCTOR FABIÁN MENDIETA BENÍTEZ
RUC
4279572-9
Número de Contrato
PR/DL N° 285/20
Código de Contratación (CC)
CD-25006-20-195613
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381270
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar