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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002809
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12960927
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.150.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5797
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-12-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-12-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 34.992.598
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 131.038
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.013.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.013.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
        
                                    RUC
                            
            80003433-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25004-18-163020
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 145.647.088
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 145.647.088
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 137.188.963
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            337904
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MONTAJE DE TABLEROS EN LAS TERMINALES PORTUARIAS DE VILLETA, FALCÓN Y CHACO'I
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Annp
        