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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002491
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. de Orden de Pago
78139
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.967.680
IVA
₲ 2.100.000
Retención DNCP
₲ 82.320
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 420.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDYDSI S.A.
RUC
80013135-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-86824
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267089
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal