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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0073/74/75
Monto de la Factura
₲ 6.184.480
Nro. de Orden de Pago
11411
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.881.330
IVA
₲ 562.225

Retención DNCP
₲ 22.039
Retención IVA
₲ 168.667
Retención Renta
₲ 112.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
001;0001;003;1064
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-90884
Monto Contrato
₲ 18.311.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.311.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.414.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado