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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000236
Monto de la Factura
₲ 1.786.000
Nro. de Orden de Pago
11421
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.779.505
IVA
₲ 162.364

Retención DNCP
₲ 6.495
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
2,2,3,5,6,582,583,1063
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-91045
Monto Contrato
₲ 31.327.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.327.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.033.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado