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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-423
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 550.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1397
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-12-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-12-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 548.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 50.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Alberto Lesme Leon
        
                                    RUC
                            
            2060228-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            41/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27004-15-114219
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.590.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.372.704
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            288016
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE LA RED INFORMATICA DEL FONDO GANADERO
        
                                    Convocante
                            
            Fondo Ganadero (FG.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Fondo Ganadero
        