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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000429/30
Monto de la Factura
₲ 4.981.023
Nro. de Orden de Pago
1479
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.736.862
IVA
₲ 452.023

Retención DNCP
₲ 17.751
Retención IVA
₲ 135.846
Retención Renta
₲ 90.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-74327
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.061.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.257.230

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254299
Nombre de la Licitación
Productos Terminados para Eventos Varios e Insumos para Cafetería
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo