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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 6.072.198
Nro. de Orden de Pago
943
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.774.550
IVA
₲ 552.018

Retención DNCP
₲ 21.639
Retención IVA
₲ 165.605
Retención Renta
₲ 110.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-74327
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.061.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.257.230

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254299
Nombre de la Licitación
Productos Terminados para Eventos Varios e Insumos para Cafetería
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo