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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 537.432
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.478
IVA
₲ 48.857

Retención DNCP
₲ 1.954
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-74327
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.061.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.257.230

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254299
Nombre de la Licitación
Productos Terminados para Eventos Varios e Insumos para Cafetería
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo