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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 1.978.898
Nro. de Orden de Pago
1002
Fecha de Orden de Pago
13-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.881.896
IVA
₲ 179.900

Retención DNCP
₲ 7.052
Retención IVA
₲ 53.970
Retención Renta
₲ 35.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-74327
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.061.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.257.230

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254299
Nombre de la Licitación
Productos Terminados para Eventos Varios e Insumos para Cafetería
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo