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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 5.478.100
Nro. de Orden de Pago
1475
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.209.573
IVA
₲ 498.009

Retención DNCP
₲ 19.522
Retención IVA
₲ 149.403
Retención Renta
₲ 99.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Zoraida Fabiola Aguilar Acuña
RUC
2492919-0
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-27003-12-58457
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.432.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.234.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233039
Nombre de la Licitación
Servicios de Alimentación y refrigerio para reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah