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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000169
Monto de la Factura
₲ 1.737.500
Nro. de Orden de Pago
2443
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.652.331
IVA
₲ 157.955

Retención DNCP
₲ 6.192
Retención IVA
₲ 47.386
Retención Renta
₲ 31.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CD-27003-12-65120
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.077.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.436.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233375
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para motos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah