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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007751
Nro. de Timbrado
15985014
Monto de la Factura
₲ 19.999.875
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
18-10-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.792
IVA
₲ 545.451

Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.451
Retención Renta
₲ 545.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLAUBER BRITEZ MEDEIROS
RUC
4086742-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228145
Monto Contrato
₲ 49.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424068
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPÌADORA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales