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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012788
Nro. de Timbrado
12310190
Monto de la Factura
₲ 4.995.875
Nro. de Orden de Pago
7741
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.750.987
IVA
₲ 454.170

Retención DNCP
₲ 17.803
Retención IVA
₲ 136.251
Retención Renta
₲ 90.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
43/17
Código de Contratación (CC)
CD-23003-17-142492
Monto Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.750.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert