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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            00906
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            100086
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-04-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-05-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-05-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.705.891
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21.382
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GILDA  SANABRIA CASCO
        
                                    RUC
                            
            2246053-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            880
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25007-12-47123
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 31.875.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.454.546
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.411.782
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            226414
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Flete Terrestre de Mercaderias Varias
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        