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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 1.790.000
Nro. de Orden de Pago
104279
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.702.258
IVA
₲ 182.727
Retención DNCP
₲ 6.379
Retención IVA
₲ 48.818
Retención Renta
₲ 32.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
935
Código de Contratación (CC)
CD-25007-12-68336
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.764.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244726
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc
