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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000864
Nro. de Timbrado
15855179
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. de Orden de Pago
4379
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.542.100
IVA
₲ 613.636

Retención DNCP
₲ 23.809
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 184.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
733/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195334
Monto Contrato
₲ 141.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.329.778

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373287
Nombre de la Licitación
Servicios de Soporte Técnico para Plataforma Microsoft
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf