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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-010-0238402
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15000375
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.482.420
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            48906
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-11-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-11-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.699.459
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.225.675
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 47.556
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 367.703
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 367.702
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EQUIFAX PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80045898-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            735/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27001-20-196387
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 160.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 136.682.580
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 128.715.748
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            380959
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Consulta de Cheques Rechazados
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        