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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0203227
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 7.585.800
Nro. de Orden de Pago
16516
Fecha de Orden de Pago
11-05-2021
Fecha Emisión Cheque
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.138.584
IVA
₲ 689.618

Retención DNCP
₲ 33.446
Retención IVA
₲ 206.885
Retención Renta
₲ 206.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
735/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-196387
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.682.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.715.748

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380959
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf