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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010100228193
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 13.592.400
Nro. de Orden de Pago
28151
Fecha de Orden de Pago
02-09-2021
Fecha Emisión Cheque
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.803.052
IVA
₲ 1.235.673
Retención DNCP
₲ 47.944
Retención IVA
₲ 370.702
Retención Renta
₲ 370.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
735/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-196387
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.682.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.715.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380959
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
