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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0146500
Nro. de Timbrado
14416304
Monto de la Factura
₲ 14.474.000
Nro. de Orden de Pago
16851
Fecha de Orden de Pago
01-06-2021
Fecha Emisión Cheque
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.633.456
IVA
₲ 1.315.818

Retención DNCP
₲ 51.054
Retención IVA
₲ 394.745
Retención Renta
₲ 394.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
780/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-196991
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.932.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381725
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf