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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010001156
Nro. de Timbrado
15135659
Monto de la Factura
₲ 427.000
Nro. de Orden de Pago
35559
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.292
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.708
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
559/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-187577
Monto Contrato
₲ 43.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.232.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359039
Nombre de la Licitación
Adquisición de Revistas y Periódicos.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf